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发布时间:2015-12-15 09:24:00 来源:北京宣房集团
7月上旬至8月上旬,公司人事部、财务计划部、监事审计部成立专项小组对所属13个单位工资内外收入情况、落实区审计局整改建议、规范财务核算以及制度执行情况等进行联合检查。检查过程中发现,各单位存在核算不规范、个税计算不准确、奖金及补贴发放流程不规范、无依据、工资总额及个人工资台账记录不完整等问题。随后,监事审计部对13个单位下达了专项整改意见书,要求限期整改并上交整改报告。两个月后,专项小组将对各单位整改落实情况进行检查。